審計風險可以定義為在進行審計過程中,可能導致審計目標無法實現(xiàn)或者審計結(jié)論不準確的潛在風險。它是指在審計過程中可能發(fā)生的各種不確定因素和可能導致審計結(jié)果偏差的因素...
1、內(nèi)部控制風險:內(nèi)部控制是組織機構(gòu)確保資產(chǎn)安全/準確記錄財務(wù)交易和報告財務(wù)狀況的關(guān)鍵過程。然而,內(nèi)部控制有可能存在缺陷,造成錯誤/誤報和欺詐行為。審計師需要評...
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